令和8年度一般会計予算の概要について、お知らせします。
令和8年度は、第6次川俣町振興計画の4年目、第2期実施計画の初年度として、町の将来像である「みんなの笑顔と若い活力にあふれ 自然豊かな 歴史と文化が薫るまち」を実現するため、引き続き前期基本計画における4つの重点施策に関連する事業を中心として、各事業の内容や財源を精査の上、必要な予算を配分しました。
歳入総額:86億2,500万円(対前年比:▲6億7,100万円、▲7.22%)
国・県などに財源を頼っているお金=予算額:64億7,863万1千円、構成比:75.1%
| 区分 | 予算額 | 構成比 |
|---|---|---|
| 地方交付税 | 33億5,862万8千円 | 38.9% |
| 国庫支出金 | 12億2,837万3千円 | 14.2% |
| 県支出金 | 7億4,260万3千円 | 8.6% |
| 町債 | 6億2,650万円 | 7.3% |
| 地方譲与税・交付金 | 5億2,252万7千円 | 6.1% |
町が自分で財源を調達できるお金=予算額:21億4,636万9千円、構成比:24.9%
| 区分 | 予算額 | 構成比 |
|---|---|---|
| 町税 | 11億8,755万4千円 | 13.8% |
| 繰入金 | 6億834万9千円 | 7.0% |
| 諸収入 | 1億1,665万1千円 | 1.4% |
| 使用料および手数料 | 8,165万4千円 | 0.9% |
| 寄附金 | 5,205万5千円 | 0.6% |
| 分担金及び負担金 | 4,802万円 | 0.6% |
| 財産収入 | 3,208万6千円 | 0.4% |
| 繰越金 | 2,000万円 | 0.2% |
歳出総額:86億2,500万円(対前年比:▲6億7,100万円、▲7.22%)
| 区分 | 予算額 | 構成比 |
|---|---|---|
| 民生費 | 19億9,485万8千円 | 23.1% |
| 教育費 | 17億329万2千円 | 19.8% |
| 総務費 | 15億5,748万8千円 | 18.1% |
| 公債費 | 7億6,881万7千円 | 8.9% |
| 土木費 | 5億7,861万5千円 | 6.7% |
| 衛生費 | 5億406万3千円 | 5.9% |
| 消防費 | 4億8,516万3千円 | 5.6% |
| 農林水産業費 | 4億8,142万7千円 | 5.6% |
| 商工費 | 4億47万7千円 | 4.6% |
| 議会費 | 1億3,080万円 | 1.5% |
| 予備費 | 2,000万円 | 0.2% |
| 災害復旧費 | - | - |
各事業の内容や予算額等、予算の詳細につきましては、下記の資料をご覧ください。
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